Errores comunes que contribuyentes deben evitar

La presentación electrónica de una declaración de impuestos reduce los errores porque el software de impuestos hace las matemáticas, marca los errores comunes e indica a los contribuyentes si falta información.

El uso de un preparador de impuestos (en inglés) de buena reputación, incluidos contadores públicos certificados, agentes inscritos (en inglés) u otros profesionales de impuestos bien informados, también puede ayudar a evitar errores. Los errores pueden dar lugar a un retraso en el procesamiento, lo que puede significar que toma más tiempo para obtener un reembolso.

Estos son errores comunes para evitar al preparar una declaración de impuestos:

  • Números de seguro social (SSN) equivocados u omitidos. Cada SSN en una declaración de impuestos debe aparecer exactamente como se imprime en la tarjeta de Seguro Social.
  • Nombres incorrectos. Del mismo modo, un nombre que aparece en una declaración de impuestos debe coincidir con el nombre en la tarjeta de Seguro Social de esa persona.
  • Errores en el estado civil tributario. Algunas personas reclaman el estado civil tributario incorrecto. El Asistente Tributario Interactivo (ITA, por sus siglas en inglés) en IRS.gov puede ayudar a los contribuyentes a elegir el estado civil correcto. El software de presentación electrónica también ayuda a prevenir errores.
  • Errores matemáticos. Los errores matemáticos son los más comunes. Van desde una simple suma y resta hasta elementos más complejos. Los contribuyentes siempre deben verificar sus cálculos matemáticos. Mejor aún, el software de preparación de impuestos lo hace automáticamente.
  • Errores en el cómputo de créditos o deducciones. Muchos contribuyentes cometen errores al determinar su Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, el Crédito por el Cuidado de Hijos y Dependientes (en inglés), y la deducción estándar. Los contribuyentes deben seguir las instrucciones cuidadosamente. Por ejemplo, si un contribuyente tiene 65 años o más, o si es ciego, debe asegurarse de reclamar la deducción estándar correcta y más alta. El Asistente Tributario Interactivo puede ayudar a determinar si un contribuyente es elegible para los créditos o deducciones. Adjunte los formularios y anexos requeridos.
  • Números incorrectos de cuentas bancarias. Los contribuyentes a los que se les debe un reembolso deben elegir el depósito directo. Esta es la forma más rápida obtener su dinero. Sin embargo, asegúrese de incluir los números de ruta y de cuenta correctos en la declaración de impuestos.
  • Formularios sin firmas. Una declaración sin firmar no es válida… punto. En la mayoría de los casos, ambos cónyuges deben firmar una declaración conjunta. Los contribuyentes pueden evitar este error al presentar su declaración electrónicamente. Firme digitalmente una declaración de impuestos electrónica antes de enviarla al IRS. Las excepciones pueden aplicarse a los miembros de las fuerzas armadas (en inglés) u otros contribuyentes que tengan un poder notarial válido. Los contribuyentes pueden evitar este error presentando su declaración electrónica y digitalmente firmándola antes de enviarla al IRS.
  • Presentación con un ITIN vencido. Si el ITIN de un contribuyente está vencido, debe seguir adelante y presentar usando el número vencido. El IRS procesará esa presentación de impuestos y la tratará como una declaración presentada oportunamente. Sin embargo, el IRS no permitirá ninguna exención o crédito a una declaración presentada con un ITIN vencido. Los contribuyentes recibirán un aviso indicando al contribuyente que renueve su número. Una vez el contribuyente renueve el ITIN, el IRS procesará la declaración normalmente.

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